盖州市九垄地学校
2021年度部门决算
目 录
第一部分 盖州市九垄地学校概况
一、 主要职责
二、 盖州市九垄地学校决算单位构成
第二部分 2021年度盖州市九垄地学校决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度盖州市九垄地学校决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盖州市九垄地学校概况
一、主要职责
(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
(2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
(3)根据人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。
(4)积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育,扶持民办教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展。
(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
(6)按照上级有关部门的规定,负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
(7)按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(8)组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
12、承办市教育局交办的其他事项。
机构设置情况
根据上述职责,盖州市九垄地学校设5个内设机构:
1、教务处
2、政教处
3、总务处
4、行政办公室
5、安全办
二、部门决算单位构成
纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2021年度盖州市九垄地学校决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1,776.56万元,包括:
1.财政拨款收入1,446.85万元,占收入总计的81.44%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,446.85万元。
2.上年结转和结余329.71万元,占收入总计的18.56%。主要是财政拨款等。
与上年相比,今年收入(减少)13.14万元,(降低)0.9%,主要原因:生源减少。
(二)支出总计1,776.56万元,包括结转结余:
1.基本支出1,719.54万元,占支出总计的96.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,508.50万元,对个人和家庭的补助支出62.63万元,商品和服务支出125.34万元。
与上年相比,今年支出(减少)13.14万元,(降低)0.9%,主要原因:补发拖欠工资。
(三)年末结转和结余57.02万元。
主要是财政拨款等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加57.02万元,增长100%,主要原因:财政拨款。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出1,776.56万元,其中:基本支出1,719.54万元。与上年相比,财政拨款支出(减少)13.14万元,(降低)0.9%,主要原因:生源减少。2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,719.54万元,按支出功能分类科目分,包括:基本支出1,702.81万元,占99.03%;项目支出16.73万元,占0.97%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算没有安排。
1.因公出国(境)费0万元,年初预算没有安排。
2.公务接待费0万元,年初预算没有安排。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,719.54万元,其中:人员经费1,571.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费131.68万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年运行经费支出125.34万元,比上年增加,主要原因:是办公经费拨付多,部分经费未支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求,我单位没有组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评
(2)部门评价情况。
我单位2021年度预算项目没有开展部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2021年度部门决算中没有开展项目绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 盖州市九垄地学校2021年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
| 部门:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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金额单位:万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
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1 | 栏次 |
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2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,446.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
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二、外交支出 | 33 |
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| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
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三、国防支出 | 34 |
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| 四、上级补助收入 | 4 |
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四、公共安全支出 | 35 |
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| 五、事业收入 | 5 |
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五、教育支出 | 36 | 1,293.22 |
| 六、经营收入 | 6 |
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六、科学技术支出 | 37 |
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| 七、附属单位上缴收入 | 7 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
| 八、其他收入 | 8 |
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八、社会保障和就业支出 | 39 | 244.23 |
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9 |
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九、卫生健康支出 | 40 | 111.19 |
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10 |
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十、节能环保支出 | 41 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 | 42 |
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12 |
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十二、农林水支出 | 43 |
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13 |
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十三、交通运输支出 | 44 |
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14 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 | 46 |
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16 |
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十六、金融支出 | 47 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 | 48 |
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18 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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19 |
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十九、住房保障支出 | 50 | 70.89 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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21 |
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二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
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22 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
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23 |
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二十三、其他支出 | 54 |
|
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24 |
|
二十四、债务还本支出 | 55 |
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25 |
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二十五、债务付息支出 | 56 |
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26 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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| 本年收入合计 | 27 | 1,446.85 | 本年支出合计 | 58 | 1,719.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |
|
结余分配 | 59 |
|
| 年初结转和结余 | 29 | 329.71 | 年末结转和结余 | 60 | 57.02 |
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30 |
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61 |
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| 总计 | 31 | 1,776.56 | 总计 | 62 | 1,776.56 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
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公开02表 |
| 部门:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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|
金额单位:万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,446.85 | 1,446.85 |
|
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| 205 | 教育支出 | 1,046.71 | 1,046.71 |
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| 20502 | 普通教育 | 1,041.50 | 1,041.50 |
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| 2050202 | 小学教育 | 545.80 | 545.80 |
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| 2050203 | 初中教育 | 495.70 | 495.70 |
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| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.21 | 5.21 |
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| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.21 | 5.21 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.32 | 233.32 |
|
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.32 | 233.32 |
|
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.57 | 26.57 |
|
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.48 | 148.48 |
|
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.27 | 58.27 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 101.86 | 101.86 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.86 | 101.86 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.81 | 66.81 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.05 | 35.05 |
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| 221 | 住房保障支出 | 64.96 | 64.96 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 64.96 | 64.96 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 64.96 | 64.96 |
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| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
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公开03表 |
| 部门:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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金额单位:万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,719.54 | 1,702.81 | 16.73 |
|
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|
|||
| 205 | 教育支出 | 1,293.23 | 1,276.50 | 16.73 |
|
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| 20502 | 普通教育 | 1,288.02 | 1,276.50 | 11.52 |
|
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| 2050202 | 小学教育 | 683.51 | 683.51 |
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| 2050203 | 初中教育 | 592.99 | 592.99 |
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| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.52 |
|
11.52 |
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| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.21 |
|
5.21 |
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| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.21 |
|
5.21 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.24 | 244.24 |
|
|
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.24 | 244.24 |
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||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.57 | 26.57 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.40 | 159.40 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.27 | 58.27 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 111.19 | 111.19 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.19 | 111.19 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.29 | 72.29 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.90 | 38.90 |
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| 221 | 住房保障支出 | 70.89 | 70.89 |
|
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| 22102 | 住房改革支出 | 70.89 | 70.89 |
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|
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| 2210201 | 住房公积金 | 70.89 | 70.89 |
|
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||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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公开04表 |
| 部门:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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金额单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 | 栏次 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,446.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
|
二、外交支出 | 34 |
|
|
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| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
|
三、国防支出 | 35 |
|
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|
4 |
|
四、公共安全支出 | 36 |
|
|
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|
5 |
|
五、教育支出 | 37 | 1,293.22 | 1,293.22 |
|
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|
|
6 |
|
六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
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|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 | 40 | 244.23 | 244.23 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 | 41 | 111.19 | 111.19 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 | 42 |
|
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|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
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12 |
|
十二、农林水支出 | 44 |
|
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13 |
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十三、交通运输支出 | 45 |
|
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14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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15 |
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十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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|
|
16 |
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十六、金融支出 | 48 |
|
|
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|
|
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17 |
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十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
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|
|
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18 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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19 |
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十九、住房保障支出 | 51 | 70.89 | 70.89 |
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|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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|
|
|
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21 |
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二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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22 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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23 |
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二十三、其他支出 | 55 |
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24 |
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二十四、债务还本支出 | 56 |
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25 |
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二十五、债务付息支出 | 57 |
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26 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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| 本年收入合计 | 27 | 1,446.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,719.54 | 1,719.54 |
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| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 329.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 57.02 | 57.02 |
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| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 329.71 |
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61 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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62 |
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| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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63 |
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| 总计 | 32 | 1,776.56 | 总计 | 64 | 1,776.56 | 1,776.56 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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|||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开05表 |
| 部门:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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金额单位:万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,719.54 | 1,702.81 | 16.73 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,293.23 | 1,276.50 | 16.73 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,288.02 | 1,276.50 | 11.52 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 683.51 | 683.51 |
|
||
| 2050203 | 初中教育 | 592.99 | 592.99 |
|
||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.52 |
|
11.52 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.21 |
|
5.21 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.21 |
|
5.21 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.24 | 244.24 |
|
||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.24 | 244.24 |
|
||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.57 | 26.57 |
|
||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.40 | 159.40 |
|
||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.27 | 58.27 |
|
||
| 210 | 卫生健康支出 | 111.19 | 111.19 |
|
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.19 | 111.19 |
|
||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.29 | 72.29 |
|
||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.90 | 38.90 |
|
||
| 221 | 住房保障支出 | 70.89 | 70.89 |
|
||
| 22102 | 住房改革支出 | 70.89 | 70.89 |
|
||
| 2210201 | 住房公积金 | 70.89 | 70.89 |
|
||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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公开06表 |
| 部门:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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金额单位:万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,508.50 | 302 | 商品和服务支出 | 125.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
| 30101 | 基本工资 | 602.84 | 30201 | 办公费 | 17.99 | 30701 | 国内债务付息 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 303.09 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 30702 | 国外债务付息 |
|
| 30103 | 奖金 | 198.22 | 30203 | 咨询费 |
|
310 | 资本性支出 | 6.34 |
| 30106 | 伙食补助费 |
|
30204 | 手续费 |
|
31001 | 房屋建筑物购建 |
|
| 30107 | 绩效工资 |
|
30205 | 水费 |
|
31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.40 | 30206 | 电费 | 6.06 | 31003 | 专用设备购置 | 5.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.27 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31005 | 基础设施建设 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.29 | 30208 | 取暖费 | 38.49 | 31006 | 大型修缮 |
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.90 | 30209 | 物业管理费 |
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 30211 | 差旅费 | 4.34 | 31008 | 物资储备 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 70.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
31009 | 土地补偿 |
|
| 30114 | 医疗费 |
|
30213 | 维修(护)费 | 17.30 | 31010 | 安置补助 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 |
|
30214 | 租赁费 |
|
31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.63 | 30215 | 会议费 |
|
31012 | 拆迁补偿 |
|
| 30301 | 离休费 |
|
30216 | 培训费 |
|
31013 | 公务用车购置 |
|
| 30302 | 退休费 | 26.57 | 30217 | 公务接待费 |
|
31019 | 其他交通工具购置 |
|
| 30303 | 退职(役)费 |
|
30218 | 专用材料费 |
|
31021 | 文物和陈列品购置 |
|
| 30304 | 抚恤金 | 14.21 | 30224 | 被装购置费 |
|
31022 | 无形资产购置 |
|
| 30305 | 生活补助 | 21.78 | 30225 | 专用燃料费 |
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
| 30306 | 救济费 |
|
30226 | 劳务费 | 3.68 | 312 | 对企业补助 |
|
| 30307 | 医疗费补助 |
|
30227 | 委托业务费 |
|
31201 | 资本金注入 |
|
| 30308 | 助学金 |
|
30228 | 工会经费 | 1.46 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 |
|
31204 | 费用补贴 |
|
| 30310 | 个人农业生产补贴 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
31205 | 利息补贴 |
|
| 30311 | 代缴社会保险费 |
|
30239 | 其他交通费用 |
|
31299 | 其他对企业补助 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 | 税金及附加费用 | 0.03 | 399 | 其他支出 |
|
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30299 | 其他商品和服务支出 | 34.24 | 39906 | 赠与 |
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39907 | 国家赔偿费用支出 |
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39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 | 其他支出 |
|
| 人员经费合计 | 1,571.13 | 公用经费合计 | 131.68 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
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公开07表 |
| 部门名称:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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金额单位:万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |
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| 1、因公出国(境)费 |
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| 2、公务接待费 |
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| 3、公务用车购置及运行费 |
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| 其中: (1)公务用车运行维护费 |
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|
| (2)公务用车购置费 |
|
|
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 |
| 部门:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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金额单位:万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开09表 |
| 部门:辽宁省营口市盖州市九垄地学校 |
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|
金额单位:万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 |
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| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||